———— 内部审计」管理能ξ 帮您实现 ————
有序计划,及时掌控
通过实现多组织、多层级的计划管理,使审计部门工作有序,统一调度,上报下达,便于决策『者及时掌控全年审计工作安排及计划运行情况。
规范审计,标准作业
通过准备、实施、终结、整改的阶段管理,强化作业过程管控,推行︼标准作业规程,避免主观性和随意性。
整改反馈,有效跟踪
通过对审计问题整改设定、提醒、反馈等,有效跟踪审计整〓改,将整改工作落实到具体部门,责任到人,并对整改结果进行及时反馈和跟踪处理。
各方资料,归档管理
审计电子档案全面归档管理,审计成果共享利用,形成知识沉淀与积▅累。
查证追溯,提升效率
利用查询、分析、指标等工具,能够高效的帮助审计人员锁定疑点,快速提升审╱计工作效率。
体系灵活,客观评价
灵活的内控评价体系,对评价对象进行客观评价,并对评价结果进行缺陷汇总,减少内控沟通与→现场协调时间投入,提升内控评价工作效率及结果。
多维视图,辅助决策
为各级领导提供预警指标汇总、分析及内部控制情况,实时∏指导监督审计工作,梳理业务流程,规范审计工作,规避审计风险,统↙计分析审计成果,运筹千里于方寸屏幕之中,为领导决策提供科学依据。
———— 我们的优∏势 ————

动态实时的风险预警管理
提供给各单位进行风险预警指标阈值设置、预警分析,便于及时掌握风险管理情况,协助内控评价工作安排及确定审计线索、审计重点。

规范统一的审计过程管理
审计计划作为审计项目的源头,通过审计计划统领整个审计工作的开展。在审计计↓划的指引下,各级审计部门可以通过审计项目管理对审计项目的执行情况进行管理,规范项目管理流程々。按照审计项目,对审计阶段♀所审计出的问题、内控评价发现的问题进行汇总,然后组织发起审计问题整改,并进行整改情况跟踪,直到审计问题关闭,实现以风险导向和价值导向的审计全流程◇管理。

分级分类的审计资源管理
为加强对审计管理系统中各类审计作业数据及审计相关法律法规、经典案例⌒等资料的利用与共享,建立审计知¤识、经验等资源的分级分类管理,实现查询检索等功能。

高效标准的审计作业管理
提供审计项目作业全过程管理,规范作业过程,通过借助审计查证分析工具,协助审计人员快速发现审计疑点及问题,提高审计效率及质量。

灵活便捷的查证分析工具
实现审计问题∞的层层溯源,还原①问题本质,为审计人员及时快速地发现审①计疑点、审计重点、审计线□ 索提供有力支撑,提升审计效率。

多维可视的决♀策支持手段
提供多维度的各种分析◆功能,为企业从事审计和风险管理职能的负责人提供日常工作的全面支持,从而快速有效的了∴解到公司审计和风险管理工作的动态和信息。

成熟稳定的核心审计模型
预置【多个核心的审计模型,通过抽样方式快速简单地得出审计结果。让各业务范畴的审计工作毫无可破。